老师好 我9月有笔费用 借:销售费用-差旅费 贷:库存现金 实际是没有支付,10月份时用银行存款支付了,这种情况我改如何处理
Lucy-lu
于2015-10-30 14:35 发布 724次浏览
- 送心意
李老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

这里是退回多借支的现金
借;库存现金 贷;其他应收款
没有错
2015-12-27 14:01:45

红字冲回原来分录后 更正分录
2015-10-30 14:41:06

差旅费由出差人员先行垫付回来后报销,会计分录是:借:管理费用-差旅费 贷:其他应收款
2019-07-11 14:20:38

你好,如果是筹建期的,所有的费用都是在管理费用、开办费里面。
2022-08-08 14:55:13

你好,
第一个分录是对的。
2020-05-04 19:13:11
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息