4月公司做的账,账上a客户的应收款是7500,结果客户给公司打款8000,业务员口头告知财务,多收的500元是代收运费,之后要付给b,所以财务根据银行收款回单做账 ,借:银行存款8000,贷:应收账款a7500 其他应付款500,但是后来发现500是多收客户的货款,要将500退给客户了,所以公司要把其他应付款调成应收账款,应该用什么当调帐的附件呢
sherry
于2017-06-13 16:28 发布 937次浏览
- 送心意
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
2017-06-13 16:31
那要用什么当附件呢
相关问题讨论

资金结存=结转结余%2B返还额度
2020-03-30 17:47:34

你好 你们实际业务是什么 ? 说下业务
2019-12-16 12:41:29

你的分录处理是对的。
你图片里面我没看明白什么意思
2019-07-22 21:32:43

这个回扣,我个人认为可以冲销售费用
2019-05-04 18:37:36

你好,是让你调多交的单位部分?借其他应收款 贷应付职工薪酬――社保 公积金 t然后借应付职工薪酬 借管理费用等(社保等)
2018-11-30 13:27:01
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
李爱文老师 解答
2017-06-13 16:28
李爱文老师 解答
2017-06-13 16:33