老师,我们做国内陆运代理,进项是9%的运输代理,销项 问
无车承运,也应开9%的运输服务 答
老师,您好!我们公司准备做餐饮,请问购买的餐具都需 问
是的,都要开票的才行 答
实际支付给员工的职工薪酬和个税申报的一致吗?是 问
是,金额要比实际支付的大,这个是正常 答
2025年12月份计提年终奖,2026年1月申报年终奖的个 问
您好,可以的, 这个没有问题 答
年底资产负债表上未分配利润有600多万,2个股东分 问
借:利润分配-未分配利润 200万 贷:应付股利 200万 借:应付股利 200万 贷:银行存款 160万 应交税费-应交个人所得税 40万 答

报销款已经支付,但对方没有提供发票。借:其他应付款 贷:银行存款。放在应付科目如何理解应付已付?放在其他应收好理解,应付就没那么好理解
答: 同学你好,发票进行报销后就冲减了之前的其他应付款,所以计借方。
您好 请问年初及年末都是 资金结存=现金+银行存款+其他应收-其他应付款吗 ? 如何判断财务会计与预算会计的关系 做账做得对与否呢?
答: 资金结存=结转结余%2B返还额度
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,我们是分公司替总公司收取了专利费,之后又把这笔专利费还给总公司。那分录是不是代收到专利费时。借:银行存款 贷:其他应付款 。还给总公司时~借:其他应付款 贷:银行存款。图片是总公司会计说等收到专利费时应该做代收代付处理,而不是其他应收,其他应付。没明白是什么意思,那我这样写分录对吗
答: 你的分录处理是对的。 你图片里面我没看明白什么意思









粤公网安备 44030502000945号



仰望星空 追问
2019-04-08 20:23
仰望星空 追问
2019-04-08 20:25
阿文老师 解答
2019-04-08 20:29
仰望星空 追问
2019-04-08 20:30
阿文老师 解答
2019-04-08 20:37