老师:我们公司今年刚刚成立,都是在起步阶段。我们是分公司,都是总公司给分公司账上打钱,。我们分公司对公账户给老板打款, 我做的分录是,借:其他应收款-老板,贷:银行存款。老板用这些钱,支付公司所的的一切花销买办公用品,电费,人工工资,装修费,工具,买菜,出差费用,等等可多了,完了老板就给我一些票,这钱都是老板花的,没有出纳,就他自己记个流水账,我是这么做分录的:借 管理/销售/ 贷:其他应收款-老板,这样可以吗,这样就把其他应款冲平了,要不怎么冲平呀?
大大
于2022-08-23 10:37 发布 674次浏览
- 送心意
李霞老师
职称: 中级会计师
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你好,你做凭证的话,那样做是可以的。但是你想把它冲评的话,嗯,如果后期有钱从分公司转给总公司的话,在来对冲就可以了。
2022-08-23 10:42:04

从8月份开始摊销。
2017-08-06 08:45:50

你好 退的时候,做相反分录就行
2021-10-28 16:59:49

你好,你想问什么问题
2020-10-10 15:27:16

你的处理分录是正确的
2019-01-14 14:29:46
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