员工提前借2000元去采购食堂材料,采购完剩下364元退回给财务,应该怎么做账呢
虚拟的夏天
于2022-08-22 09:03 发布 1852次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2022-08-22 09:04
你好
采购完剩下364元退回给财务
借:库存现金等科目,贷:其他应收款
2000—364的金额,做福利费处理
相关问题讨论

你好
采购完剩下364元退回给财务
借:库存现金等科目,贷:其他应收款
2000—364的金额,做福利费处理
2022-08-22 09:04:08

你好,学员
借银行存款
贷其他应收款
2022-10-29 18:03:54

你好
借支,借;其他应收款,贷;库存现金等科目 4000
月底用了3700,借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬-福利费3700
借;应付职工薪酬-福利费 , 贷;其他应收款 3700
2019-06-30 20:39:41

你好!预支 借:其他应收款 贷:现金 报销 借:原材料 应交税费—增值税 贷:其他应收款
2016-08-12 12:04:11

和个人交易一次不超过500元可以根据收款凭证入账 国家税务总局公告2018年第28号 国家税务总局关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告第九条 企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。小额零星经营业务的判断标准是个人从事应税项目经营业务的销售额不超过增值税相关政策规定的起征点。
2019-09-25 17:06:01
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