- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-06-12 17:46
你好,有增值税应纳税额就
期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
相关问题讨论

分录是,借管理费用-福利费 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出。)
2017-09-01 14:03:34

你好,同学。
进项转出不是说大于就不需要了,一定是你不能抵扣 部分才转出处理
2019-11-18 17:52:22

借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
你好,通常是这样处理
2017-07-05 13:01:35

您好,您进项税额转出的项目是什么?
2019-04-12 15:31:37

你好,到底是购进红冲,还是进项税额转出,这两个分录是不同的
2019-03-28 16:11:26
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