之前有估价入库,上个月收到发票之后就红冲了之前的估价入库还有少消耗的,再进行入库的,在做凭证的时候忘记减去少消耗的这部分了 ,导致原材料和应付账款这边不平,已经结转了,这个月怎么调过来

高兴的眼睛
于2022-08-18 14:34 发布 663次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
同学你好
直接计入就可以了
2022-08-18 14:35:52
采购原材料的发票应该放在采购原材料的凭证下
2023-04-24 10:28:08
您好
借原材料贷应付账款填转账凭证
2022-01-20 16:32:49
借应付账款—错客户 贷应付账款—对客户
2020-09-27 17:16:29
你好,这已经是转账凭证了,然后你在填写付款凭证,借应付账款贷库存现金。
2022-05-17 11:01:13
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