- 送心意
李老师2
职称: 中级会计师,初级会计师,CMA
2017-06-10 12:31
你好!你收到这个60元的时候。借现金60 贷其他应付款60.第一个,没达成,借其他应付款60 贷现金60.达成,借其他应付款60 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借主营业务成本 30 贷库存商品30.第二个建议借销售费用30 贷原材料-周转材料30
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你好!你收到这个60元的时候。借现金60 贷其他应付款60.第一个,没达成,借其他应付款60 贷现金60.达成,借其他应付款60 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借主营业务成本 30 贷库存商品30.第二个建议借销售费用30 贷原材料-周转材料30
2017-06-10 12:31:35

对的是的,是这么做的。
2021-08-31 15:56:15

您好!平时计提的时候借管理费用-工资等 贷应付职工薪酬。支付工资的时候借应付职工薪酬 贷银行存款等。福利费发生的时候借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-福利费 支付的时候:借应付职工薪酬-福利费 贷现金等
2017-06-10 12:29:52

福利费是计入应付职工薪酬-福利费科目的,不是计入应付职工薪酬-工资中核算
2016-12-13 13:22:52

你好,计入工资的当工资而不是福利费
2016-12-13 11:25:44
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