送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-06-10 17:49

那其他应收  和其他应付呢  也要计算填吗   还是按一级科目直接填

邹老师 解答

2017-06-10 09:49

应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额 
  应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备” 
  预收款项=“预收账款”明细期末贷方余额+“应收账款”明细期末贷方余额 
  预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备)

邹老师 解答

2017-06-11 09:00

你好,也需要根据对应的明细计算,而不是直接填写

上传图片  
相关问题讨论
是的
2017-05-04 11:30:52
你好。你们结转本年利润来吗
2019-01-14 11:38:30
可以的,你能方便发个科目余额表和资产负债表的吗?我给你核对下
2019-06-03 09:34:47
你好,对应的是显示在未分配利润里面的
2020-07-08 11:03:32
应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额   应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备”   预收款项=“预收账款”明细期末贷方余额+“应收账款”明细期末贷方余额   预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备)
2017-06-10 09:49:30
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...