上月做的分录:借销售费用7075.47,借应交税费(进项税额)424.53贷银存存款7500本月退回多收的1500,怎么做分录,怎么冲红

学堂用户t9p4fk
于2022-08-10 10:12 发布 785次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你好,如果你月末进项销项没有余额的话,坐你上面的分录就可以了。
2022-10-04 10:49:26
你好,你们单位开红字信息表,然后开红字发票,只开1500加税合计这些就可以的。借银行存款1500
借销售费用负数,
贷应交税费,应交增值税进项转出。
2022-08-10 10:13:16
你好;
如果是一般纳税人 销项税额大于进项税额,结转增值税分录是,
借:应交税费-应交增值税(销项税额),
贷:应交税费-应交增值税(进项税额),
应交税费-应交增值税(转出未交增值税)。
同时,
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税),
贷:应交税费-未交增值税。
次月缴纳:借
应交税费-未交增值税贷银行存款
2023-01-05 13:48:18
你好,当月进项大于销项,结转的分录是
借:应交税费—应交增值税(销项税额),
应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
2022-03-23 20:46:49
您好,是的,转到转出未交增值税科目。
2022-01-13 11:43:47
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