我公司是生产企业,有出口业务,但是我公司增值税留底税额一直为0,我还需要进行退税申报吗? 本期我公司应交增值税27万,出口业务收入9万元,这样的话我需要申报出口退税吗?

陪你考证的初级班主任
于2022-08-08 14:38 发布 896次浏览

- 送心意
丁小丁老师
职称: 注册会计师,CMA,税务师,中级会计师
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:账务处理如下:
1、购入货物及接受应税劳务时,按增值税扣税凭证注明的增值税额。
借:应交税费——应交增值税(进项税额)/原材料/管理费用/制造费用等
贷:银行存款/应付账款等。
2、出口货物
借:银行存款/应收账款等
贷:主营业务收入
结转成本
借:主营业务成本
贷:库存商品。
3、计算当期不得免征和抵扣税额、当期免抵退税额、当期应退税额、当期免抵税额。账务处理如下:
借:其他应收款——应收出口退税款(增值税)(当期应退税额)
应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)(当期免抵税额)
主营业务成本(当期不得免征和抵扣税额)
贷:应交税费——应交增值税(出口退税)(当期免抵退税额)
应交税费——应交增值税(进项税额转出)(当期不得免征和抵扣税额)。
4、收到出口退税款
借:银行存款
贷:其他应收款——应收出口退税款(增值税)。
2022-06-08 10:34:25
您好!需要申报出口退税的,只是你这个情况下没有税可以退,形成免抵税额了而已
2022-08-08 15:58:22
同学你好
没有进项就没法退税
2022-12-12 17:34:29
同学你好
对的
你们正常申报就可以
2022-04-02 10:54:01
借银行存款贷应交税费应交增值税进项转出就可以了
你的进项、销项每个月结转到未交增值税里面吗?
2022-05-11 13:46:50
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