老师,问下。应付账款拿过来的专票前期已经做抵扣。现在因为优惠政策,应付账款金额比以前少了20万,但是发票还是留给我们。那这部分的款,是做进项转出还是做营业外收入
学堂用户_ph931002
于2022-08-08 11:08 发布 716次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

这个发票不修改的情况下,你可以放到营业外收入。
2022-08-08 11:10:15

把应付账款转入营业外收入就行
2024-07-30 17:19:22

你好,借应交税费,借税金及附加负数,或者是借应交税费贷营业外收入都是一样的,有的税金及附加他附属申报不了,所以你放营业外收入里面去。这两种交税方式是一样的。
2023-07-10 09:59:09

不能叠加享受,只能选择一个政策享受优惠。祝你学习愉快
2015-10-13 18:50:15

你好,是的,计入营业外收入的
2019-07-19 11:25:43
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