老师你好,情况如下:A公司代我司打款到供应商XXX公账,一般来说供应商需要收取我司6%开票费用,故我司同样的收取A公司6%开票费用,但是供应商有上图的优惠政策可以减免我司的开票费用(但是我司不会减免A公司的开票费用的)所以我能不能把这6%的费用录为我司的营业外收入呢?(老师我咨询的问题都是不用考虑增值税的,我现在工作的公司负责的只是内账外账有专门的外账公司负责的,目前来说都是这样)
实操学堂
于2022-10-14 09:41 发布 523次浏览

- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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你好,是的,计入营业外收入的
2019-07-19 11:25:43

同学你好
这个可以的
2022-10-14 09:44:17

你好 ; 这个是税收返还的话计入营业外收入去
2021-09-15 10:10:25

你好,增值税没有的
2017-03-13 17:02:09

你好,已经计提的没有缴纳的转入营业外收入
2019-04-24 11:10:39
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