老师好,我公司7月初申请留底退税,7月底已到账,上月开了发票,有5万多的应纳税额,但在填附加税时有些问题,如果存在增值税,就一定有附加税吧,但图二的报表中,直接从4列中扣除了。不知这种算法对不对,麻烦老师指点。
陈洋
于2022-08-08 10:51 发布 471次浏览


- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2022-08-08 10:58
应该是系统的问题,列4不能抵减的
相关问题讨论

出口退税的免抵税额缴纳附加税
2019-07-04 19:26:20

同学你好,能表达一下咱们要问什么问题呢?
2022-07-03 17:34:08

同学你好
你附加税的计税基数是你们交的增值税金额
2022-01-10 12:04:10

是的,出口退税时,附加税部分通常不会退还。你退回的增值税金额,与你之前缴纳的增值税金额相关,但附加税部分按固定比例计算,不随增值税变动而变化。
2024-10-15 20:38:08

是的,按应缴纳的增值税额扣除期末留抵税退还的增值税额为依据缴纳附加税是可以的。
2023-03-13 17:31:52
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陈洋 追问
2022-08-08 11:00
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2022-08-08 11:06