老师你好,我这个月有进项税额转出,需要补缴增值税,附加税费需要补缴吗?但是申报的时候,附加税费本期应纳税额显示为0?

学堂用户tzpx92
于2022-08-08 09:45 发布 1175次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
相关问题讨论
您好
就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
您好,是不能抵扣转出的吗?
2025-04-09 10:19:39
对的,没错儿,就是你说的这么结转的。
2023-03-19 11:54:01
期末应缴纳增值税=当期销项税额-当期进项税额-期初留抵税额+进项税额转出
2022-03-22 10:40:29
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