老师,你好!请问每个月在进行增值税申报的时候,发现前几期销项税额和金蝶系统里当期的销项税额不一致,查找了下原因,会计人员在进行凭证录制的时候把几个销项和进项弄反了,这个要紧吗?导致现在销项和 进项本年累计金额和申报表里不一致。

荣
于2022-08-04 08:58 发布 752次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2022-08-04 09:01
查找的原因,把账更正过来就是了呀
相关问题讨论
查找的原因,把账更正过来就是了呀
2022-08-04 09:01:40
如果说你没有留底税额,进项税额转出的情况下,这里是相等的。
2022-02-11 10:35:56
没问题的哈,就是你财务报表报送的利润表数据啊
2022-03-21 15:28:14
增值税申报表中的本年累计进项税不含上年的数据。本月的期末留抵只是按本月数据计算的留抵增值税。
本年累计进项税,就是本年的进项税验票的金额(税务认可的可抵扣本年进项数合计)
2017-09-15 14:46:01
你好!你有什么问题呢,你能把表格截图来看下吗
2024-02-23 17:00:04
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息











粤公网安备 44030502000945号



荣 追问
2022-08-04 09:26
家权老师 解答
2022-08-04 09:27
荣 追问
2022-08-04 09:38
家权老师 解答
2022-08-04 09:53