- 送心意
王超老师
职称: 注册会计师,中级会计师
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你好
借:应收账款…受票方(红字金额)
贷:应交税费…应交增值税…销项税额(红字金额)
贷:产品销售收入(或主营业务收入)(红字金额)
2022-08-04 07:38:33

你这个收到发票根据这个折扣后的价税合计做借库存商品 进项税额 贷应付账款
2020-06-10 13:10:46

你好 原来的分录 不变 金额负数 进项转出
2020-01-14 15:33:58

您好,普票做负数发票的话,需要跟会计说的,告诉会计做负数发票。一般会计知道如何开具负数发票的。
2016-10-15 12:02:12

对的,销售方,客户没有认证,哪个二三联?原发票需要附在负数发票后吗?
2019-11-11 14:29:47
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