- 送心意
小锁老师
职称: 注册会计师,税务师
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借应收账款负数
贷主营业务收入负数
应交税费应交增值税负数
借主营业务成本负数贷库存商品负数
2022-02-06 17:23:49
你好,这个是这样的,冲回之前的收入和税费就行
2022-03-18 21:56:20
你好!一般收到是做负数分录就可以了,借原材料 应交税费-应交增值税(进项税) 贷应付账款等。但是如果你之前做过进项转出,就可以不用做分录
2017-02-15 10:00:27
你好
这个是要作为负数的,你的收入是负的
2022-01-05 21:04:22
您好!作废的不用入账。
负数发票跟正数发票是一样的。只是金额是负数。
2016-09-22 11:14:55
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