- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-08-03 15:05
你好,上一个月分录怎么做的?
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Na na每个月先作为费用处理,没有支付的就放到其他应付款后面,年底一次性交的时候就减少其他应付款。
2022-03-13 10:52:42
你好,需要列出来2019年的什么时间缴纳,2020年什么时间缴纳,2021年什么时间缴纳,然后计算天数,计算滞纳金。
2022-03-17 09:16:29
这个需要按月进行摊销处理。如果摊销的时间过了,就是可以一次性计入费用处理
2018-05-22 14:33:20
你23年的费用计提没呢?
2024-06-08 11:44:10
您好
如果确实发生了 没有取得发票 可以暂估入账
2022-04-09 17:48:48
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阳光 追问
2022-08-03 15:25
郭老师 解答
2022-08-03 15:27