送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-06-08 09:44

你好,就是已经付款,没有取得相应发票的业务

善&忘 追问

2017-06-08 09:46

@邹老师:哦哦!可是我的发表取得了,就刚才那个保费的问题,怎么做会计分录?

邹老师 解答

2017-06-08 09:46

借;管理费用等科目  贷;预付账款

善&忘 追问

2017-06-08 09:49

@邹老师:哦哦!老师上个月保险公司已经把发票开给公司了,这月才付款的保险费,那我刚才那些账务处理是不是就错了?

邹老师 解答

2017-06-08 09:54

这样就是 借;管理费用  贷;应付账款 
借;应付账款 贷;银行存款

善&忘 追问

2017-06-08 09:57

@邹老师:哦哦!那老师我已经把上月的账务处理就像刚才我说的那样做完,也显示到报表里面了,这月怎么补救啊?怎样账才能平?

邹老师 解答

2017-06-08 10:00

你好,如果按我上面的分录处理了,就不需要再如何处理啊

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相关问题讨论
你好,上月报资产负债表时有预付账款,有预付账款也是正常的啊,不一定就必须调整资产负债表啊
2020-04-11 17:13:44
您好,看一下预付账款的明细账余额。 看看是不是贷方也有?贷方金额填写在应付账款里了。
2022-03-30 12:51:46
你好,预付账款余额如果是正的,直接填在报表的预付账款科目中
2020-03-11 09:54:03
预付账款借方明细加应付账款借方明细合计
2019-09-02 10:12:20
就是预付账款下面有的单位是贷方余额,贷方余额超过了借方余额
2019-08-23 10:05:07
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