送心意

玲老师

职称会计师

2022-03-30 12:51

您好,看一下预付账款的明细账余额。
看看是不是贷方也有?贷方金额填写在应付账款里了。

迷人的音响 追问

2022-03-30 13:11

好的。谢谢老师。新到一家公司,在面对没有财务交接的情况下,我应该先做什么

玲老师 解答

2022-03-30 13:12

那您就接着前面的帐做。后面发生什么业务就做什么业务的分录,期末结账出报表按期报税。

迷人的音响 追问

2022-03-30 13:14

之前用的是金蝶软件,我只查到了到12月31号的账,没有看到今年的账。是因为之前的财务没有建账套吗

玲老师 解答

2022-03-30 13:16

你好 那就从1月开始建账做账 

迷人的音响 追问

2022-03-30 13:21

好的谢谢

玲老师 解答

2022-03-30 13:21

不客气,祝工作愉快。

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相关问题讨论
你好,你重分类一下就可以的,把预付账款在贷方余额的放到应付账款。
2022-04-15 15:33:43
你好,你的应付账款是不是有借方余额?如果试的话正常的。
2022-04-11 18:19:14
你好  预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备)=17000
2020-06-19 09:14:29
您好,看一下预付账款的明细账余额。 看看是不是贷方也有?贷方金额填写在应付账款里了。
2022-03-30 12:51:46
您好!如果您直接调表,就把应付账款的负数比如-2000,那么就在预付账款里面填2000就可以了。
2016-05-13 15:10:08
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