老师:2022年4月确认收入。没有开具发票。4月份退回留底税额,5月份因税务局说前面由预收账款,要确认收入,5月份税务局收回留底税额,7月份开具了4月份确认收入没有开具的发票,8月份申报7月份的时候为什么会出现说留底税额不能为负数。老师看看这个怎么填写
洋洋
于2022-08-01 17:07 发布 1625次浏览



- 送心意
李霞老师
职称: 中级会计师
2022-08-01 17:11
你好同学,我跟你说一下这个过程,虽然一开始他让你申请留抵退税,但是后来他又取消了,所以正常你的留底税额应该在你报表上还是原来的数据,就相当于没有发生变化才对,那么你把表二那个黄色地方你自己删除掉试一下。
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您好,参考《国家税务总局关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度有关征管事项的公告》(国家税务总局公告2022年第4号)规定:纳税人在缴回已退还的全部留抵退税款后,办理增值税纳税申报时,将缴回的全部退税款在《增值税及附加税费申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)第22栏“上期留抵税额退税”填写负数,并可继续按规定抵扣进项税额。”如税局申报表提示错误则需至大厅办理申报,由大厅录入相关数据。
2022-08-03 10:36:49

你好同学,我跟你说一下这个过程,虽然一开始他让你申请留抵退税,但是后来他又取消了,所以正常你的留底税额应该在你报表上还是原来的数据,就相当于没有发生变化才对,那么你把表二那个黄色地方你自己删除掉试一下。
2022-08-01 17:11:51

同学你好
你退回来不还得后面缴税吗
2022-06-17 16:02:56

你好,首先你自己去翻看一下以前的凭证,有没有,偷税漏税的情况,或者是虚开发票或者是购买发票的情况。
2022-06-14 16:29:28

您好,您本期的留底的话,那就是2万元呀。
2022-04-14 18:05:40
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洋洋 追问
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