16年12月做了一笔分录(借在建工程 应交税费貸库存现金),17年1月份又调整上笔分录(借库存现金貸其他应付款),然后又(借其他应付款貸银行存款),这些不懂不明白
Kalen Wu
于2017-06-07 15:52 发布 987次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-06-07 15:52
你好,是不是之前并没有用现金付款,而不是通过后来银行付款的
相关问题讨论

你好,是不是之前并没有用现金付款,而不是通过后来银行付款的
2017-06-07 15:52:50

对的,可以的,这样是对的哦
2020-04-06 11:12:47

你好,你需要把其他应付款调整到营业外收入,使得其他应付款期末余额为0
2019-08-26 17:48:27

你好!可以开通网银直接付款给对方
2018-06-20 17:35:04

借:待处理财产损益贷:现金,查找原因调整吧
2017-11-22 09:34:15
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