送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-07-31 14:37

你好
借:银行存款等科目 11300 ,贷:其他业务收入10000 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)1300
借:其他业务成本  8400, 贷:原材料 8000,材料成本差异 8000*5%
对营业利润的影响金额=10000—8400=1600

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你好 借:银行存款等科目 11300 ,贷:其他业务收入10000 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)1300 借:其他业务成本  8400, 贷:原材料 8000,材料成本差异 8000*5% 对营业利润的影响金额=10000—8400=1600
2022-07-31 14:37:42
你好 借:银行存款,应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 如果是之前有预收款,那就是  借:预收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:银行存款,贷:预收账款
2022-07-14 16:50:29
您好,您这是收美元兑换人民币?
2022-05-11 14:26:41
您好 请问这是收回的什么款项
2022-05-30 20:11:01
你好,是的,会计分录是正确的。
2022-05-15 12:02:40
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