送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2017-06-07 08:23

含税金额490   不含税金额418.8 5月发票未到,分录怎么做

张艳老师 解答

2017-06-07 08:16

5月份材料可以暂估入账,等6月份收到发票做红冲处理,按取得的发票重新登记。 
6月份收到的发票,可以自开具之日起180天内认证抵扣的

张艳老师 解答

2017-06-07 11:42

借:原材料 4183.8 
   贷:应付账款-暂估 4183.8 
注意:暂估入账不要暂估上增值税

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相关问题讨论
借:管理费用—保险费 应交税费—应交增值税—进项税 贷:银行存款
2019-08-13 16:42:06
你好 借;管理费用等科目 , 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷;应付职工薪酬-职工教育经费 借;应付职工薪酬-职工教育经费 , 贷;银行存款等科目
2019-08-08 09:45:55
没有认证做应交税费待认证进项税额就可以
2019-02-16 09:29:46
借库存商品 应交税费-待认证进项税额贷应付账款就可以。
2018-12-25 12:50:43
借库存商品 应交税费待认证, 贷银行存款 没有关系的。
2022-04-14 14:20:33
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