- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-06-05 17:07
您好!借库存商品 贷应付账款
你付钱给他,借应付账款 贷银行存款
销售的时候借应收账款 销售费用 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
收到钱,借银行存款 贷应收账款
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2024-01-24 18:21:59
你好 那你们的领导意思是 让你们调整 ; 这个钱你对账出来 确实应该少200吗? 你们有没有找到原因为什么会多 ? 这样才能判断科目的。 是单价或者 数量有问题吗
2021-06-21 09:17:11
同学 您好
收到月份你按照实际金额做账 客户扣减的时候就自动抵减了
2018-12-26 12:49:57
您好!借库存商品 贷应付账款
你付钱给他,借应付账款 贷银行存款
销售的时候借应收账款 销售费用 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
收到钱,借银行存款 贷应收账款
2017-06-05 17:07:34
你好,把期初数据做上,然后根据发生的业务来做记账凭证就可以了。
2021-08-08 14:56:13
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天天易佳好 追问
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宋生老师 解答
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