送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-11-17 19:50

你好,抵消分录是
借:应付账款 11304
贷:应收账款   11304

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相关问题讨论
你好要找到不对的原因再调整
2020-04-16 09:51:44
你好,差额计利润分配
2020-01-16 19:42:20
同学 您好 收到月份你按照实际金额做账 客户扣减的时候就自动抵减了
2018-12-26 12:49:57
您好!借库存商品 贷应付账款 你付钱给他,借应付账款 贷银行存款 销售的时候借应收账款 销售费用 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 收到钱,借银行存款 贷应收账款
2017-06-05 17:07:34
你好,把期初数据做上,然后根据发生的业务来做记账凭证就可以了。
2021-08-08 14:56:13
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