在房屋租赁公司,代收水电费:借: 库存现金 贷:其他应收款--水/电费缴水电费时:借:管理费-水/电费 贷:其他应收款-水电费其他应收款贷方有余额,可以年底一次性结转为其他收入?还是一个月一结??电费是两个月一交的,分不清每个月实缴多少,两个月一结,可以吗?借贷互抵之后有余额,余额为差价收入

次第花开
于2017-06-02 17:12 发布 1209次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-06-02 17:16
你好!你这样平不了啊。
你代收的时候借现金 贷其他应付款
支付的时候借其他应付款 贷银行存款。
如果你赚差价,你收到的时候借现金 贷主营业务收入 应交税费应交增值税。
支付的时候做成本,借主营业务成本 贷银行存款
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你好!你这样平不了啊。
你代收的时候借现金 贷其他应付款
支付的时候借其他应付款 贷银行存款。
如果你赚差价,你收到的时候借现金 贷主营业务收入 应交税费应交增值税。
支付的时候做成本,借主营业务成本 贷银行存款
2017-06-02 17:16:17
你好这是同一个单位的代收又代付了 要是这样是冲原来的 其他应付款科目的
2022-11-01 13:03:36
支付房租 借;待摊费用 贷;银行存款
摊销 借;制造费用等科目 贷待摊费用
2017-09-05 09:19:18
你好,有其他应收款,说明有欠款,一般应该先冲减欠款,欠款全都还完了再支付报销款。
2020-07-19 19:26:20
你好!报销时的分录是
借: 管理费用-差旅费 15000
贷 : 库存现金 7000
其他应收款-某领导 8000
2019-09-07 14:42:14
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2017-06-02 17:29
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2017-06-02 17:36