送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-06-02 17:16

你好!你这样平不了啊。 
你代收的时候借现金 贷其他应付款 
支付的时候借其他应付款 贷银行存款。 
如果你赚差价,你收到的时候借现金 贷主营业务收入 应交税费应交增值税。 
支付的时候做成本,借主营业务成本 贷银行存款

次第花开 追问

2017-06-02 17:29

老师,可以入其他业务收入吗?

宋生老师 解答

2017-06-02 17:36

你好!如果不是主营业务也可以计入其他业务收入

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相关问题讨论
你好!你这样平不了啊。 你代收的时候借现金 贷其他应付款 支付的时候借其他应付款 贷银行存款。 如果你赚差价,你收到的时候借现金 贷主营业务收入 应交税费应交增值税。 支付的时候做成本,借主营业务成本 贷银行存款
2017-06-02 17:16:17
你好这是同一个单位的代收又代付了 要是这样是冲原来的  其他应付款科目的  
2022-11-01 13:03:36
支付房租 借;待摊费用 贷;银行存款 摊销 借;制造费用等科目 贷待摊费用
2017-09-05 09:19:18
你好,根据你提供的分录,很有可能是:报销差旅费(退回多余款项)
2022-10-31 13:15:47
你好,可以不做代扣,但建议还是先做计提,再做发放。 借;管理费用 贷;应付职工薪酬-社保 借;应付职工薪酬-社保 贷;银行存款
2019-09-05 22:30:36
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