我们有一份合同,合同金额48万,我们实际付款48万是 问
你好,不是的,徐娅冲减7万才可以的这个 答
老师,那我们采购商品,货到的时候做分录,这些货我们 问
你们做其他应付款总公司 答
您好,老师,公司处理二手车(制造业)需要缴纳水利建设 问
公司处理二手车(制造业)需要缴纳水利建设基金。 答
撤销权中,卖个亲戚低于市场价格,可以行使撤销权么 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
老师,公司建材材料,是批发业,收到运输费发票,可不可 问
不需要的直接计入销售费用-运费,除非您能摊销到材料成本 答

在房屋租赁公司,代收水电费:借: 库存现金 贷:其他应收款--水/电费缴水电费时:借:管理费-水/电费 贷:其他应收款-水电费其他应收款贷方有余额,可以年底一次性结转为其他收入?还是一个月一结??电费是两个月一交的,分不清每个月实缴多少,两个月一结,可以吗?借贷互抵之后有余额,余额为差价收入
答: 你好!你这样平不了啊。 你代收的时候借现金 贷其他应付款 支付的时候借其他应付款 贷银行存款。 如果你赚差价,你收到的时候借现金 贷主营业务收入 应交税费应交增值税。 支付的时候做成本,借主营业务成本 贷银行存款
老师您好!请问我单位2020年收外单位人员水电费20000元现金,当时分录借库存现金,贷其他应收款。现在需要现金付预付电费,如何将其他应收款科目销帐?
答: 你好这是同一个单位的代收又代付了 要是这样是冲原来的 其他应付款科目的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
员工工伤发生时,预支钱是 借:其他应收款-工伤 贷:库存现金员工拿发票来报销的时候 借:管理费用 贷:其他应收款-工伤社保理赔下来了怎么做账?因为前面其他应收款借贷差不多已经平了。麻烦老师讲解下,谢谢
答: 社保理赔的钱都给你们了吗









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2017-06-02 17:29
宋生老师 解答
2017-06-02 17:36