送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-06-02 17:16

你好!你这样平不了啊。 
你代收的时候借现金 贷其他应付款 
支付的时候借其他应付款 贷银行存款。 
如果你赚差价,你收到的时候借现金 贷主营业务收入 应交税费应交增值税。 
支付的时候做成本,借主营业务成本 贷银行存款

次第花开 追问

2017-06-02 17:29

老师,可以入其他业务收入吗?

宋生老师 解答

2017-06-02 17:36

你好!如果不是主营业务也可以计入其他业务收入

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你好!你这样平不了啊。 你代收的时候借现金 贷其他应付款 支付的时候借其他应付款 贷银行存款。 如果你赚差价,你收到的时候借现金 贷主营业务收入 应交税费应交增值税。 支付的时候做成本,借主营业务成本 贷银行存款
2017-06-02 17:16:17
你好这是同一个单位的代收又代付了 要是这样是冲原来的  其他应付款科目的  
2022-11-01 13:03:36
支付房租 借;待摊费用 贷;银行存款 摊销 借;制造费用等科目 贷待摊费用
2017-09-05 09:19:18
你好,有其他应收款,说明有欠款,一般应该先冲减欠款,欠款全都还完了再支付报销款。
2020-07-19 19:26:20
你好!报销时的分录是 借: 管理费用-差旅费 15000 贷 : 库存现金 7000 其他应收款-某领导 8000
2019-09-07 14:42:14
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