老师您好。这样做对吗? 问
整体框架对,只有社保缴纳的分录错了:不该把个税放里面,且个人社保部分的处理逻辑也不对。 您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 答
我感觉这个是不违反啊 答案违反我理解的是担任多 问
结论:违反独立性规定。 理由: 上市公司(公众利益实体)关键审计合伙人(含项目合伙人、项目质量复核人)任职时间需累计计算,上限为 5 年。 A 注册会计师 2020-2023 年担任项目合伙人,已累计任职 4 年,未满足 5 年上限,但也未进入冷却期。 2025 年他重新担任项目质量复核人,属于关键审计合伙人职务,任职时间会接着之前的 4 年继续累计,会突破 5 年的法定上限,违反轮换要求。 答
老师好。2025年的账有误,通过以前年度损益调整修 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,这是啥情况呀? 问
管理费用结转多转了 692.5 元,导致期末不该有余额的损益类科目出现贷方余额。 处理:反结账,把结转管理费用的凭证金额改成和借方发生额一致,结平余额即可。 答
海外进货后有一部份不良品,后来退一部份回去换货, 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答


老师:2024.1-12月都已经结账了,现在我发现2024.1-3月有个店铺的租金多算了,想冲销,金额一起是4万这样,如果我现在只反结账2024.1-3月,2024.4-2024.12不反结账,这样对数据有没有影响,还是讲那4万直接在2025年1月冲销比较好
答: 有影响 建议在今年冲的
老师,我原来设置了二级科目,这些二级科目已经做过账了,现在又不想设二级科目了,把原来二级科目的余额全部归结到一级科目来,这个怎么操作呢?如果反结账,全部去改科目名称就算了,这个工作量太大了。
答: 同学你好,你可以新建个一级科目,然后做分录把二级科目转到一级科目,弊端是报表取数有可能取不到新建的一级科目
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
结错账怎么处理 也不能退款 也不能反结账
答: 你好,在这个月调整 帐上做错了吗?



![[图片][图片]老师你好请问这转成本,和结转损益,是手工算的,还是系统结账自动生成的](https://al3.acc5.com/526343015b2d124baa7495f5a91c72d6.jpg)
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2022-07-14 21:24
bamboo老师 解答
2022-07-14 21:37
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2022-07-15 10:05
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2022-07-15 10:22
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2022-07-15 11:04