送心意

职称

2017-06-02 15:27

您好!可以的。

香蕉金鱼 追问

2017-06-02 15:28

那具体怎么做分录、  如果发票到了 又怎么处理

解答

2017-06-02 15:29

可以先暂估入账。

解答

2017-06-02 15:30

你好,如果今后可以取得发票,可以暂估的

解答

2017-06-02 15:31

你好!比如借制造费用-外发加工费-暂估 贷应付账款等 
发票到了红字冲减上面的金额,然后做正确的金额的分录

香蕉金鱼 追问

2017-06-02 15:51

那这个月把加工费用结转之后   下个月怎么冲    怎么做分录。

解答

2017-06-02 15:52

做开始计入制造费用的相反分录

解答

2017-06-02 15:54

您好!做一样的分录。只是金额写负数

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相关问题讨论
您好!可以的。
2017-06-02 15:27:21
冲销前期的暂估,按发票入账处理。
2019-10-18 15:03:06
你好,收到发票后,暂估分录用红字冲回,重新以发票做蓝字分录
2022-01-01 22:27:04
你好 借方库存商品-暂估入库贷方应付账款 发票来了冲你前面的暂估分录 分录不变金额负数 然后按发票做 借方库存商品贷方应付账款或者银行
2019-01-11 12:01:58
借原材料贷应付账款就可以。你汇算清缴要是没发票回来对应结转主营业务成本需要纳税调增交企业所得税。
2018-12-31 21:50:51
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