送心意

职称

2017-06-02 15:27

您好!可以的。

香蕉金鱼 追问

2017-06-02 15:28

那具体怎么做分录、  如果发票到了 又怎么处理

解答

2017-06-02 15:29

可以先暂估入账。

解答

2017-06-02 15:30

你好,如果今后可以取得发票,可以暂估的

解答

2017-06-02 15:31

你好!比如借制造费用-外发加工费-暂估 贷应付账款等 
发票到了红字冲减上面的金额,然后做正确的金额的分录

香蕉金鱼 追问

2017-06-02 15:51

那这个月把加工费用结转之后   下个月怎么冲    怎么做分录。

解答

2017-06-02 15:52

做开始计入制造费用的相反分录

解答

2017-06-02 15:54

您好!做一样的分录。只是金额写负数

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相关问题讨论
您好!可以的。
2017-06-02 15:27:21
冲销前期的暂估,按发票入账处理。
2019-10-18 15:03:06
你好 收到发票了干嘛还暂估入账
2019-03-29 14:49:03
收到发票后编制如下两笔分录: 1、借:应付账款 贷:库存商品 2、借:库存商品 贷:应付账款
2017-11-26 15:54:09
冲回你之前暂估按发票重新做就可以
2019-04-19 15:06:37
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