- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
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冲销前期的暂估,按发票入账处理。
2019-10-18 15:03:06

你好,收到发票后,暂估分录用红字冲回,重新以发票做蓝字分录
2022-01-01 22:27:04

你好 借方库存商品-暂估入库贷方应付账款 发票来了冲你前面的暂估分录 分录不变金额负数 然后按发票做 借方库存商品贷方应付账款或者银行
2019-01-11 12:01:58

借原材料贷应付账款就可以。你汇算清缴要是没发票回来对应结转主营业务成本需要纳税调增交企业所得税。
2018-12-31 21:50:51

冲回你之前暂估按发票重新做就可以
2019-04-19 15:06:37
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