老师,您好,请问下股转,股东的实收资本入验单是银行 问
您好,是的,要看流水的 答
公司制造业,有种业务,这边委外加工,入加工费。同时 问
不能对冲,收到的做收入,支付的做成本 答
老师,老板在2家公司分别拿4800工资每月,年底有一家 问
那个是单独分开计税 答
劳保办公用品明细没有的这样发票不能报销吧 问
是的,必须要提供明细的 答
老师,请问这笔业务怎么做帐 问
借银行存款-2290户 贷银行存款-1175户 答

费用本期已从公户付出,但票可能下月再到甚至更久,如何账务处理,付款时先预提费用,还是正常做,等票到后再粘贴到付款的这一期
答: 付款时先预提费用。等票到后再这个付款凭证上注明发票在某凭证后?
5月份是账务处理,在五月份费用,五月份没付款,又必须做在5月份的费用,该怎么做
答: 您好,分录,借;相关成本费用科目,贷;应付账款。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
采用分期付款方式购入企业所需设备一台,价款120000元,分三年支付,每年末支付价款500000元,贴现率9%,直线法摊销,不考虑其他费用。请做账务处理。(现值系数分别为0.917,0.842,0.772)
答: 年金现值系数=0.917%2B0.842%2B0.722=2.531 设备入账金额=每年支付*2.531 利息总额=3*每年支付金额-设备入账价值 借:固定资产 未确认融资费用 贷:长期应付款 该题的数字不对,请您再核对一下
老师,我们是网络平台帮企业代收个人付款费用,收到的钱抽出20%为服务费剩下的给企业,请问老师可以直接从代收的钱扣除服务费剩下的给企业吗,账务处理要怎么做
老师,我预付了房租费,账务处理:借:预付账款 100000 贷:银行存款 100000每月分摊费用,账务处理:借:管理费用-房租费 贷:预付账款上面的分录对吗?几个月后收到房租发票,账务怎样处理?
老师,我预付了房租费,账务处理:借:预付账款 100000贷:银行存款 100000每月分摊费用,账务处理:借:管理费用-房租费贷:预付账款上面的分录对吗?几个月后收到房租发票,账务怎样处理?
老师您好,碰到每个月都有的费用,但是票一个季度才来一次,钱也是一季度支付一次,那未付款时如何账务处理?拿到票付完钱又如何账务处理






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