老师,有个问题问一下,有个人是1月份社保就解除离职 问
同学你好 这个可以更正 答
对方给我开了一张票 这张票是两家公司共用,另外 问
你好,这个如果你们不给对方开发票的话,就对私 答
4月有个公账的报销,里面有张2023.10.25开的进项票 问
同学你好 开不来发票的话就只能汇算清缴的时候调增 答
甲方购物卡抵账,收到购物卡时应该怎么做分录? 问
你好!借预付账款 贷应收账款 答
老师,员工境外的餐旅费报销,这个汇率是按什么时候 问
同学,你好 按照报销的日期来算 答
5月份是账务处理,在五月份费用,五月份没付款,又必须做在5月份的费用,该怎么做
答: 您好,分录,借;相关成本费用科目,贷;应付账款。
费用本期已从公户付出,但票可能下月再到甚至更久,如何账务处理,付款时先预提费用,还是正常做,等票到后再粘贴到付款的这一期
答: 付款时先预提费用。等票到后再这个付款凭证上注明发票在某凭证后?
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
采用分期付款方式购入企业所需设备一台,价款120000元,分三年支付,每年末支付价款500000元,贴现率9%,直线法摊销,不考虑其他费用。请做账务处理。(现值系数分别为0.917,0.842,0.772)
答: 你好 题目截图看一下
老师,我们是网络平台帮企业代收个人付款费用,收到的钱抽出20%为服务费剩下的给企业,请问老师可以直接从代收的钱扣除服务费剩下的给企业吗,账务处理要怎么做
老师,我预付了房租费,账务处理:借:预付账款 100000贷:银行存款 100000每月分摊费用,账务处理:借:管理费用-房租费贷:预付账款上面的分录对吗?几个月后收到房租发票,账务怎样处理?
老师,我预付了房租费,账务处理:借:预付账款 100000 贷:银行存款 100000每月分摊费用,账务处理:借:管理费用-房租费 贷:预付账款上面的分录对吗?几个月后收到房租发票,账务怎样处理?
李艳月rxnvgu 追问
2022-03-21 10:25
家权老师 解答
2022-03-21 10:28