送心意

小锁老师

职称注册会计师,税务师

2022-07-12 21:47

您好,是的,就是这样写的

弄花香满衣 追问

2022-07-12 21:50

借:应交税费应交增值税  贷:营业外收入
看其他老师说要这么做?那是应该计提多少税金呢

小锁老师 解答

2022-07-12 22:01

不需要计提税金了,因为是两个办法的

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你好,按这个分录 处理 借:应收账款,贷:主营业务收入,应收税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税,贷:营业外收入
2019-02-13 16:12:04
同学您好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交增值税-应交增值税 祝您学习愉快,工作顺利
2019-01-09 14:27:35
你好,需要做价税分离的
2017-03-14 15:33:40
你好 借:应收账款,贷:收入,应交税费_应交增值税_
2022-03-15 14:08:11
好的,举个例子来讲解一下吧,假设某公司小规模纳税人,本期到期的其他应付款为16000元,根据会计准则,当期发生的主营业务收入需要减去到期的其他应付款,这样该企业本期的实际主营业务收入为15841.58元,减去本期实际应缴税费(如增值税)158.42元,就是本期应确认的主营业务收入15841.58-158.42=15683.16元。因此,上述公司其他应付款转为主营业务收入的会计处理就是:借:其他应付款16000,贷:主营业务收入15683.16,贷:应交税费158.42
2023-03-20 12:24:47
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