送心意

小锁老师

职称注册会计师,税务师

2022-07-12 21:47

您好,是的,就是这样写的

弄花香满衣 追问

2022-07-12 21:50

借:应交税费应交增值税  贷:营业外收入
看其他老师说要这么做?那是应该计提多少税金呢

小锁老师 解答

2022-07-12 22:01

不需要计提税金了,因为是两个办法的

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相关问题讨论
你好,需要做价税分离的
2017-03-14 15:33:40
你好 借:应收账款,贷:收入,应交税费_应交增值税_
2022-03-15 14:08:11
好的,举个例子来讲解一下吧,假设某公司小规模纳税人,本期到期的其他应付款为16000元,根据会计准则,当期发生的主营业务收入需要减去到期的其他应付款,这样该企业本期的实际主营业务收入为15841.58元,减去本期实际应缴税费(如增值税)158.42元,就是本期应确认的主营业务收入15841.58-158.42=15683.16元。因此,上述公司其他应付款转为主营业务收入的会计处理就是:借:其他应付款16000,贷:主营业务收入15683.16,贷:应交税费158.42
2023-03-20 12:24:47
你好,是这样做分录的.
2022-04-01 11:44:19
嗯对,您好,是这样做分录的
2022-02-09 11:29:59
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