老师,供应商很久以前给我们发票给多了,账上挂了好几年了,我想做一笔凭证给做平,要怎么做呢?

水墨xxamm
于2017-05-31 15:02 发布 859次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
您好,分录,借;应付账款,贷;营业外收入。
2017-05-31 15:03:38
你好 收到货 没收到发票的话 先暂估入库 借原材料-暂估 贷应付账款 收到发票了 冲掉暂估 按发票入账就可以了
2019-10-15 16:58:02
借库存商品 贷营业外收入。
2017-02-24 15:10:15
您好
请问收到货物的时候分录怎么写的
2019-10-30 15:39:08
你好,可以把多家供应商的款做一个凭证的
2021-09-02 11:18:46
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