送心意

小宝老师

职称中级会计师,初级会计师

2022-07-08 09:44

你好,这个要根据每次付款,冲销应付账款就可以,不能一把调整

夏花花 追问

2022-07-08 09:51

老师,问题是我和供应商核对的款是没有欠账的,但是外账的会计做的还是欠账的

小宝老师 解答

2022-07-08 10:01

那这就是一个错章,你首先要核对这个出现余额的原因,然后根据原因调整。

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相关问题讨论
你好,这个要根据每次付款,冲销应付账款就可以,不能一把调整
2022-07-08 09:44:38
你好,是应付账款有100万?然后想清理了???
2022-07-08 09:37:16
不可以 需要接着他的来做 外账,你得前后衔接。
2023-12-23 09:35:15
你好 实际有这笔应付账款吗?
2020-03-19 15:15:42
 你好 1.那你就去  对账 ; 把你账上的 应付账款    和供应商对账;然后再去       调账账务 ;     
2022-05-25 09:32:04
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