送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,中级会计师,专家顾问

2022-07-07 21:38

Na你现在预付的话,就是借预付账款,贷银行存款。后面再把它转到你的工资费用。

undefined 追问

2022-07-07 21:40

是对方给我们打了一整年的钱

陈诗晗老师 解答

2022-07-07 21:56

就先放到预收账款里面。就相当于提前收了一整年的工资,后面你发的时候就减少这个预售账款。

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相关问题讨论
Na你现在预付的话,就是借预付账款,贷银行存款。后面再把它转到你的工资费用。
2022-07-07 21:38:09
这个就是计提的分录哈
2023-09-03 16:49:34
企业 部分需要计提,借管理费用——工资  贷:应付职工薪酬——社保
2022-11-14 10:26:53
你好不行,单位的要计提 的  和工资一起计提 当月计提   你好同学: 1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资               一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担)          一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担)               一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
2022-11-14 09:30:49
您好,不可以,按照权责发生制,应该计提当月单位部分社保公积金,借管理费用-社保,贷应付职工薪酬-社保。
2020-06-18 23:42:20
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