我们公司借调了三名员工去别的公司,工资我们自己发,社保公积金挂了对方的账,现在对方给我们预付了三名员工一整年的费用,怎么做账

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于2022-07-07 21:37 发布 799次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2022-07-07 21:38
Na你现在预付的话,就是借预付账款,贷银行存款。后面再把它转到你的工资费用。
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Na你现在预付的话,就是借预付账款,贷银行存款。后面再把它转到你的工资费用。
2022-07-07 21:38:09
这个就是计提的分录哈
2023-09-03 16:49:34
企业 部分需要计提,借管理费用——工资 贷:应付职工薪酬——社保
2022-11-14 10:26:53
你好不行,单位的要计提 的 和工资一起计提 当月计提
你好同学:
1、计提工资、社保和公积金时:
借:各种成本费用科目一工资
一社保( 公司负担)
一公积金(公司负担)
贷:应付职工薪酬一工资
一社保(公司负担)
一公积金(公司负担)
2、支付员工工资:
借:应付职工薪酬-工资
贷:银行存款,
其他应付款一社保 (个人负担)
一公积金( 个人负担)
应交税费一应交个人所得税
3、支付社保、公积金及个税:
借:应付职工薪酬一社保(公司负担)
一公积金(公司负担)
其他应付款一社保 (个人负担)
一公积金(个人负担)
应交税费一应交个人所得税
贷:银行存款
2022-11-14 09:30:49
您好,不可以,按照权责发生制,应该计提当月单位部分社保公积金,借管理费用-社保,贷应付职工薪酬-社保。
2020-06-18 23:42:20
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2022-07-07 21:40
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2022-07-07 21:56