老师好,请问我去年收进来的一张材料票,今年对方说这张票开票的人失联了,要重新换个人开票,那我之前收的这张票的相关账务要如何处理呢?

宁儿
于2022-07-07 15:43 发布 687次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2022-07-07 15:45
。收到负数发票,做负数分录,再按正确发票做帐。
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。收到负数发票,做负数分录,再按正确发票做帐。
2022-07-07 15:45:22
你好,不用的,以前交了的不用。
2022-07-07 15:46:21
冲减进货成本就是了
2022-06-10 17:00:18
你首先要确定是否需要对1月份收到的专票进行进项弥补抵扣,如果需要的话,你可以在新开的专票上补充进项抵扣的数额,然后将这张新开的专票凭证录入账务系统,如果不需要扣除进项抵扣的话,则新开的专票可以用来进行正常的收入核算。
2023-03-06 17:24:30
老师,我的意思是1月份我开具了一张增值税普通发票,因为有问题对方单位让我们这个月又重新开一张。我们是小规模企业1月份已开的发票我还没做账,那我这个月要不要把之前开的正数发票、这个月冲红的负数发票和又重新开的的一张新发票都做账,还是只要把这个月重开的这张做分录就可以,不知道您这次看懂没
2022-03-30 16:41:08
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