增值税申报挑错---《附列资料一》第1至13b栏次的第6列“未开具发票”销项(应纳)税额之和是0.0,未开具发票的上期台账“销项税额累计值”是-125596.82。是什么原因造成的?
王婉心
于2022-07-07 15:39 发布 1790次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2022-07-07 15:43
未开票的金额没有吗
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没有正数?带上申报表,你按你发票上面对应一般计税 对应税率哈发票填写附表1就可以,负数填写,之后去税局大厅申报,这个自己申报不了
2020-07-14 09:55:28

您好,您的意思是本期销售额全是负数,对吗?
2020-07-14 10:19:31

你好,你是说应纳税额怎么计算吗
2022-04-24 08:53:34

你好!消费税一样要缴纳的。
2018-05-14 16:44:22

不行,你这个开销项发票就需要申报销项税额
2019-12-06 10:52:07
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