我申报增值税的时候,系统提示:《附列资料一》第1至13b栏次的第6列“未开具发票”销项(应纳)税额之和是0.0,未开具发票的上期台账“销项税额累计值”是-70034.2,我把历史申报《附列资料一》“未开具发票”销项(应纳)税额全部从系统里查出来,加总之后并不是负数,而是正数1W多呢?这是怎么回事啊

秋风
于2025-09-10 10:30 发布 99次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2025-09-10 10:34
系统台账 “-70034.2” 是滚动累计(正数加、负数冲红减)的净额,你手动算的 “正数 1 万多” 可能漏了后期冲红的负数(如补开发票、销售退回时填的负数税额)。导出历史《附列资料一》,把 “未开具发票” 栏正数和负数合并计算,就能匹配系统数;仍有差异可联系税务机关查台账明细。
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没有正数?带上申报表,你按你发票上面对应一般计税 对应税率哈发票填写附表1就可以,负数填写,之后去税局大厅申报,这个自己申报不了
2020-07-14 09:55:28
您好,您的意思是本期销售额全是负数,对吗?
2020-07-14 10:19:31
你好,你是说应纳税额怎么计算吗
2022-04-24 08:53:34
你好!消费税一样要缴纳的。
2018-05-14 16:44:22
不行,你这个开销项发票就需要申报销项税额
2019-12-06 10:52:07
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