老师你好,我现在发现去年有留抵税的时候,我做了分录:借: 转出未交增值税 负数,贷: 未交增值税 负数,本来有留抵是不用做账务处理的,我现在要如何把它调整过来?

燕子
于2022-07-07 15:34 发布 1164次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-07-07 15:41
你好,借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费未交增值税。
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同学你好
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
如果销项大于进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税未交增值税
如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2022-04-08 09:41:51
你好,把2000也结转到未交增值税,余额直接抵减了
2023-02-13 10:03:50
你好,借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费未交增值税。
2022-07-07 15:41:05
。需要交增值税,你的分录不对。
需要交增值税期末
借转出未交增值税,贷未交增值税。
2022-10-30 15:52:18
你好
借:应交税金--未交增值税
贷:应交税金--应交增值税(转出多交增值税)
2022-01-10 16:56:46
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