老师我做了加计扣除凭证,金额都是实际扣除的金额。但是我的申报表上面还是显示增值税额是2763.43,我的账面是1873.14扣除了本月加计抵减的890.29了。请问下这个怎么办?
修身养性
于2022-07-07 14:31 发布 638次浏览



- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2022-07-07 14:41
借:应交税费-未交增值税
贷:其他收益-加计抵减
相关问题讨论

您应该是小规模纳税人吧?
2019-09-12 11:08:28

你好,看这个,这样转,没有金额的子目就不用: 借:应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-减免税款 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 同时 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费--未交增值税
2019-06-06 11:21:18

你好,如果是小规模不用做结转,一般纳税人做,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2016-12-10 20:04:05

借 应交增值税销项税 简易征收 进项税转出 贷 应交增值税进项税 贷 应交增值税-转出未交增值税
你好,你们是收到专票认证后转出了吗?
2019-03-29 17:22:04

你好,是的
2016-12-25 13:58:52
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