老师,您好,我们公司挂靠建安公司给政府工程建盖大楼,建安公司收到政府拨入预付工程款800万,给我们的预付款收支明细表中有一项税金及管理费90万,是列支在扣除项下的,对于我们公司应该怎么做账务处理,怎么编制会计分录,谢谢!

逆水行舟
于2022-07-06 18:16 发布 742次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好; 计入 工程施工去; 不管是否开票给你; 计入 成本 ; 汇算如果没有发票就调增处理的
2022-07-06 18:24:05
同学,你好
这个要双方自己的约定
2023-12-07 12:56:01
同学你好
你做内账还是外账
2023-10-18 15:21:42
你好!实操中大部分都是直接扣除了。
平时你们的材料费啥的,都直接让供应商开给被挂靠企业,然后差额发票部分,你们开给被 挂靠方
2022-05-16 11:28:43
您好,这种按合同来,合同没有约定,扫开票来
2024-06-11 20:40:30
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