报废的固定资产怎么做会计分录,还有10元的净值。 问
解固定资产清理10 累计折旧90 贷固定资产100 借营业外支出 贷固定资产清理10 答
公司名义购买一辆汽车,1号定金付了2万现金,25号付 问
你好,老师的分录如下 付定金 借:预付账款 贷:银行存款 购车 借:固定资产 贷:银行存款 8.8+尾款 预付账款 老板贷款给公司,等于公司欠老板的钱。 借:银行存款 贷:其他应付款 答
2026年1-11月份开票400万,还是属于小规模纳税人,12 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师6月份有笔款项客户不要了,借,预收100贷,营业外 问
把营业外收入改为主营业务收入 答
老师,你好!注销的时候,账上有进项税怎么处理? 问
同学,你好 不处理的 答

老师,您好,我们公司挂靠建安公司给政府工程建盖大楼,建安公司收到政府拨入预付工程款800万,给我们的预付款收支明细表中有一项税金及管理费90万,是列支在扣除项下的,对于我们公司应该怎么做账务处理,怎么编制会计分录,谢谢!
答: 你好; 计入 工程施工去; 不管是否开票给你; 计入 成本 ; 汇算如果没有发票就调增处理的
工程款10万,管理费3%,税金5.5%工资30%工资金额 10*(1-0.03-0.055)*0.3=2.745
答: 你好,你的问题是什么呢
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我们公司成立不久项目都是挂靠方式,我是挂靠方的会计,每个工程项目现在独立做个账套,做内账用,合同进度款到了、合同进度款中支付的材料款、劳务工资,被挂靠方直接从工程款扣了管理费、税金,这个会计分录是什么呢?,我们挂靠方每月也要核算,最后工程结束了要核算利润给老板 有挂靠方账务处理的会计分录,不单单是往来帐的,请问有没有老师知道怎么处理
答: 同学你好 你做内账还是外账








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