老师,上个月银行收到了留抵退税款,增值税附表二第22栏是灰色的不让填,但是主表第14栏进项税额转出有这个金额,这个我怎么处理呢?

采意
于2022-07-06 09:09 发布 1543次浏览


- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
22蓝的这个数据它是自动的,你找你税务局那边给你维护一下就可以了
2022-07-06 09:10:37
你好,要的,是要作进项税额转出的!
2022-03-13 17:22:44
同学你好,收到退税的分录是 借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),没有借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)
2022-05-09 21:20:52
一般是填在18栏 你们这个情况哈
2024-01-02 11:15:31
对的是的是这么做。
2022-05-20 16:38:43
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