- 送心意
易 老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2022-07-05 22:58
预付账款”项目,应根据“预付账款”科目所属各明细科目的期末借方余额合计填列。如“预付账款”科目所属有关明细科目期末有贷方余额的,应在本表“应付账款”项目内填列。如“应付账款”科目所属明细科目有借方余额的,也应包括在本项目内。
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预付账款”项目,应根据“预付账款”科目所属各明细科目的期末借方余额合计填列。如“预付账款”科目所属有关明细科目期末有贷方余额的,应在本表“应付账款”项目内填列。如“应付账款”科目所属明细科目有借方余额的,也应包括在本项目内。
2022-07-05 22:58:33
你好,最好重分类一下放到应付账款。
2021-11-01 12:07:10
您好
您5月份年初数没有预付账款?
2020-07-13 12:09:52
您好,这个的话没事的,是允许的
2024-01-09 17:10:11
应付变为预付多少金额,原来的应付账款要调增同样的金额,这样就平了
2021-10-25 19:24:00
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