老师,请问下我们公司招了学校学生来实习。发放给 问
那个是按劳务报酬申报个税,不需要学校开票的,跟学校签订实习协议 答
老师,注销的时候,报的那个企税清算表,资产处置损益 问
你好,就是你账上剩了90元 税法的价值也是90 他就是值90 答
公司有两个投资人,现在要分家,如何清算,平台有这方 问
你好,是一个单位分为两个?学堂暂时无这样的课程 答
您好啊老师,这个营业范围可以开自产自销发票吧?就 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师好!麻烦来个懂餐饮行业的老师来给我答疑解惑 问
同学,你好 具体什么问题 答

税负=应交税费/主营业务收入,主营业务收入含税吗
答: 不含
安价税合计给现金折扣,还没付款,会计分录,主营业务收入和应交税费怎么记
答: 你好;你是销售方给 购买方现金折扣; 那么你 先做 :借应收账款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税 。 收到款 :借银行存款 ;财务费用-现金折扣 贷应收账款。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我想问下,我6月份的收入是借,库存现金;贷,主营业务收入,应交税费。7月份客户要求给她退还现金,这个收入又从公户走账,7月份我该怎么做会计分录?
答: 你好,7月份客户什么原因要求给她退还现金
老师我想咨询一下,2月我开了一张发票,做的会计分录是,借主营业务收入,应交税费,贷应收账款,3月发票发票开错了,重新开了一份负数的发票,请问3月份这张发票怎么做分录?
老师,小规模差额征税,会计分录不会做,有疑问借:应收账款 4800 贷:主营业务收入? 应交税费-增值税19.054800-4400=400/1.05*0.05=19.05元差额开票
老师,上月做账主营业务收入未录入应交税费进项税,本月收到发票,如何,未改动上月凭证,未做冲红的情总;怎么入账做会计分录?
上月销售产品给客户,借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税(销项) 这个要红冲发票,然后再开蓝字发票,,接下来的会计分录我怎么做?(如果不跨月我又该如何做?)








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°青春的尾巴し 追问
2017-05-28 08:00
°青春的尾巴し 追问
2017-05-28 08:05
李爱文老师 解答
2017-05-28 07:52
李爱文老师 解答
2017-05-28 08:01
李爱文老师 解答
2017-05-28 08:39