老师,之前会计买校服装的时候,借应收款贷银行存款,收学生服装的时候,就卖给他们了,借银行存款贷,应收款,是这么做的,然后到今年年初的时候应收款就有余额了,我就合计那个服装啊,教材还有伙食费之后走成本和收入,怎么做?

纯真的大地
于2022-07-05 13:39 发布 554次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-07-05 13:40
你好 ; 不对哈; 既然是销售的话; 不应该走往来科目。 又不是代收代付的; 你要改分录哈
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您好,我们直接冲成本费用 借::银行存款(正) 管理费用-快递费(负),那个其它应收款--个人要平账的
2023-04-18 12:15:59
你好,如果你们当时没有做收入的话,这个应该计入营业外收入。现在已经注销了,是不是?
2024-10-08 17:10:33
您好,借:其他应收 款,贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额)
2022-11-14 11:54:47
你好
借:在建工程等科目,贷:其他应收款
2022-06-13 08:07:30
同学你好
非盈利的做非限定性收入
就可以了
餐费做限定性收入和限定性支出
2022-07-05 13:55:46
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