老师,员工自己缴纳了企业年金个人部分,而且从工资 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您好老师,咨询一个报税的问题,2024年12月份,公司成 问
你好,正在回复题目 答
老师您好,怎么算合同加价,说是按合同加价25%到30%, 问
你好,正在回复题目 答
送礼和招待费在增值税和企业所得税上面。的区别 问
1. 增值税:招待费“进项转出”,送礼“视同销售+可抵进项”。 2. 企业所得税:两者多按招待费限额扣除;送礼额外需做视同销售调整(外购礼品多无税负影响)。 3. 风险:未按规定转出进项、未视同销售、超限额扣除,均可能被纳税调整并加收滞纳金。 答
老师公司是一般纳税人,是电商企业,然后假如电商平 问
你好,不可以!现在税务局平台比对很厉害!少报了会提示,你这个差距太大了实际和身板数据 答

支付销售运费为什么要借方进项税额
答: 这个取得专票,进项税是可以抵扣的啊
税负的进项税额包含租金和运费的税额吗?
答: 包含,是所有相关的税额
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
甲企业与2019年10月20日从农业生产者手上购买一批农产品,计划用于生产适用13%税率的产品,进项税额已抵扣。后因管理不善导致该农产品毁损30%,毁损的农产品总成本95万元,其中含运费成本5万元,已知交通运输服务适用税率为9%,则该企业应转出的进项税额为(D)元A.8.55B.9.45C.12.35d. 10.45这个答案怎么是D呢进项税已经抵扣的了,都是按照10%来减吗
答: 同学你好 应转出的进项=(95-5)/(1-10%)*10%加上5*9%







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遇东风 追问
2022-07-05 11:24
宋生老师 解答
2022-07-05 11:27
遇东风 追问
2022-07-05 11:30
宋生老师 解答
2022-07-05 11:36