老师好,我公司是一个纯粹的外贸公司没有内销,供货单位开给我们税票,我入账还像平常一样入,应交税费-应交增值税(进项税额)吗?然后再做计提?具体流程分录是怎样的,请老师指教!

梦带我旅行
于2022-07-05 09:11 发布 641次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-07-05 09:15
对的是的,是这么做的,你虽然做的镜像,但是她并没有抵扣,你再勾选平台里面选,选择的是退税勾选,然后在附表二二十六拦到28蓝,还有35栏里面填写
相关问题讨论
您好,上边那个账务处理,是企业准则可以用的,然后向一般的小企业,都是用下边你说的这个简便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
对的,没错儿,就是你说的这么结转的。
2023-03-19 11:54:01
进项大于销项 月末不用转入未交增值税科目
2022-01-10 17:12:14
是的,你描述的完美无缺。除此之外,应交税费应交增值税(转出未交增值税),借,应交税费未交增值税(转入未交增值税),贷,应交税费应交增值税(转入未交增值税),也是类似的原则。
2023-03-14 10:59:01
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息











粤公网安备 44030502000945号



梦带我旅行 追问
2022-07-05 09:23
郭老师 解答
2022-07-05 09:27
梦带我旅行 追问
2022-07-05 09:33
郭老师 解答
2022-07-05 09:34