送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-07-03 14:13

借管理费用、
应交税费、应交增值税进项
贷、其他应付款
报销,借其他应付款贷银行存款

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相关问题讨论
借管理费用、 应交税费、应交增值税进项 贷、其他应付款 报销,借其他应付款贷银行存款
2022-07-03 14:13:17
之前分录是怎么做的,
2019-10-31 16:48:46
工资的账务处理,是计提还是直接入费用几。红冲发票是收到的发票,还是自己开具的红冲发票。收妻发票3月做暂估,4月认证再做进项税
2019-05-09 15:10:34
先做借应交税费(进项税额) 贷其他应付款
2019-12-07 13:10:03
你需要先在电子税务局平台报出进项抵扣的作废,再重新开票,最后需要报出新票的月报信息,和原来的月报信息一致,这样才能完成税收结转。
2023-03-14 19:27:54
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